一般公共預算安排的行政經費及三公經費預算表_第1頁
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文檔簡介

1、一般公共預算安排的行政經費及一般公共預算安排的行政經費及“三公三公”經費預算表經費預算表江門市委辦公室(一級)單位:萬元項目2016年預算數(shù)行政經費1001.86“三公”經費14.8330212因公出國(出境)費用0.0030217公務接待費9.4330231公務用車運行維護費5.4031013公務用車購置0.00注:1、行政經費包括:(1)工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等基本支出;(2)辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費

2、、會議費、福利費等公用經費支出;(3)一般行政管理項目支出。2、“三公”經費包括因共出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用?!叭苯涃M安排情況說明經費安排情況說明2016年江門市市委辦公室(含下屬單位)用

3、財政撥款數(shù)開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計14.83萬元。一、因公出國(境)經費支出0萬元。二、公務用車購置費支出0萬元。三、公務用車運行維護費支出5.4萬元,主要是公務出行租賃支出四、公務接待費支出9.43萬元,主要包括日常公務接待支出?!叭苯涃M預算增減變化的主要原因是經費預算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經費支出預算合計14.83萬元,比上年預算數(shù)減少8.06萬元,下降

4、35.21%。其中:一、因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年持平。二、公務用車購置費支出預算0萬元,與上年持平三、公務用車運行維護費支出預算5.4萬元,比上年預算數(shù)增加5.4萬元,上年預算為零,增加的原因是公務用車改革后,按人員編制數(shù)下達的公務出行租賃經費。車改后,我辦保留公務車25輛,根據(jù)職能,保留的車輛由江門市機關事務管理局負責調配管理工作,相應的公務用車運行維護經費也下達至該局,不在我辦核算。四、公務接待費支出預算9.43萬元

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