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文檔簡介
1、審計工作匯報材料審計工作匯報材料(精選 3 篇) 審計工作匯報材料 篇 1我局現(xiàn)有 7 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),1 個下屬事業(yè)單位。分別是辦公室、法制科、計算機(jī)審計科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、財政金融與行政事業(yè)審計科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計科以及下屬事業(yè)單位高淳區(qū)審計中心。 目前我局實(shí)有行政編制人員**人(編制數(shù) 17 人),事業(yè)編制人員 8 人(編制數(shù) 9 人)。近年來,我局仔細(xì)履行審計監(jiān)督職能,主要工作狀況如下: 一是抓好財政同級審計,
2、把“同級審'作為審計工作的重點(diǎn),逐步建成聯(lián)網(wǎng)審計,財政審計的廣度和深度進(jìn)一步拓展。審計結(jié)果(含審計開展?fàn)顩r、發(fā)覺問題和審計建議)報區(qū)委、區(qū)政府,并受區(qū)政府托付向區(qū)人大常委會報告。 二是加強(qiáng)政府投資審計,20xx 年起對新開工的 5000萬元以上政府投資項目進(jìn)行跟蹤審計,20xx 年起全面運(yùn)行招標(biāo)掌握價審計, 20xx 年完成竣工結(jié)(決)算審計項目 69個,送審金額.55 億元,核減金額 1.85 億元,核減率.02%。 三是深化
3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,由組織部牽頭建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議制度,在“四責(zé)聯(lián)審'的基礎(chǔ)上實(shí)行了“五在的風(fēng)險和問題,延長審計近年來尚沒有審計過的重點(diǎn)部門。 二是改進(jìn)和完善投資審計。仔細(xì)落實(shí)市人大、市政府相關(guān)條例和文件精神,以及區(qū)政府《關(guān)于政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督全掩蓋的實(shí)施看法》(高政發(fā)〔20xx〕181號),實(shí)行政府投資項目“必審制',建立由審計局(審計中心)、建設(shè)主管部門、.中介機(jī)構(gòu)組織參加審計、各負(fù)其責(zé)的組織模式。區(qū)審計局(
4、中心)直接負(fù)責(zé)投資額在 5000 萬元以上的項目招標(biāo)掌握價審計、一億元以上的項目跟蹤審計、5000 萬元以上的項目竣工結(jié)算審計。其他項目由建設(shè)單位組織審計,但全部審計結(jié)果(報告)均須報審計局(中心)備案,由審計局組織抽查。 三是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。仔細(xì)落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府出臺的《關(guān)于進(jìn)一步深化全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的看法》(高委發(fā)〔20xx〕41 號),仔細(xì)做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。對區(qū)管正職新任領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行告知。依據(jù)區(qū)委組織部的托付支
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